以审促治强内控 防险固本护国资—我区创新开展区属国企二级企业专项内部审计

来源:区审计局  日期:2026-07-30 14:43 打印 【字体:

  为提升区属国有企业内部审计履职能力,充分发挥内审风险防控、规范管理职能,近日,区审计局创新模式,首次组织区属国企二级企业开展2026年度专项内部审计,探索推行“国家审计先行实施,内部审计跟进检查”工作机制,结合全年审计项目计划安排,选取大兴发展公司下属部分二级公司实施审计。

  本次专项审计由区审计局统筹谋划、制定专项审计工作方案,大兴发展集团牵头落地实施。结合大兴发展2025年度财务收支审计项目,针对国家审计未延伸覆盖的二级企业开展专项审计,组建专项审计组;区审计局全程跟进,通过线上、线下相结合方式开展业务指导,保障审计工作有序推进。

  审计聚焦国企运营关键环节,紧盯改革推进滞后、监管缺位、重大损失浪费、重大投资及债务风险等突出事项,重点围绕八大内容开展核查:一是法人治理结构构建与规范运行情况;二是集团战略规划落地实施成效;三是“三重一大”等重大经济事项决策、执行及成效;四是内部控制体系建设与制度执行情况;五是财务收支真实合法效益、运营风险管控、境外资产管理情况;六是薪酬绩效联动、负责人职务消费、激励机制管理情况;七是党风廉政建设责任制、中央八项规定精神及廉洁从业规定落实情况;八是第三方社会审计报告核查、历年审计问题整改落实情况。审计立足体制机制深挖根源,指导内审机构精准建言,健全审计整改闭环管理,持续提升内审工作质效。

  此次专项审计共选取两家二级公司,针对审计发现问题,推动企业即知即改、立行立改,并制定长远可行的整改方案。下一步,区审计局将持续深化国家审计与内部审计协同联动,督促区属国企夯实内部管理根基,筑牢国有资产安全防线,持续提升经营治理水平,助力区域国有企业改革走深走实。